苏仙区图书馆2019年部门决算公开

发布时间:2020-11-04 16:11:55 | 作者:郴州市苏仙区图书馆 | 阅读次数:1171次

2019年度苏仙区图书馆部门决算

    

 

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表+

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分   苏仙区图书馆单位概况

一、部门职责

苏仙区图书馆负责综合管理全区各镇、街道办事处公共图书站管理,传递文献信息,收集和保存人类文化遗产,推进图书馆标准化、现代化建设。是人类文明传播的圣地,担负着为科学研究服务和为大众服务的双重任务,积淀一个民族和国家的文明成果,蕴含着国家乃至民族的走向和未来的可持续发展的文化基因。

苏仙区图书馆是全额拨款股级事业单位。核定编制数6名,其中:全额编制6名,差额编制0名,自收自支编制 0名。该单位部门预算实有人员12人,其中在职人员5人,退休人员7人。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。苏仙区图书馆内设机构包括:办公室、阅览室、借阅室、人事财务室。

(二)决算单位构成。苏仙区图书馆2019年部门决算汇总公开单位构成包括:苏仙区图书馆本级。

第二部分  部门决算表

部门决算公开的表格

1)收入支出决算总表

2)收入决算表

3)支出决算表

4)财政拨款收入支出决算总表

5)一般公共预算财政拨款支出决算表

6)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

8)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

见附件表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入132.23万元,支出132.23万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计132.23万元,其中:财政拨款收入132.23万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

本年支出合计132.23万元,其中:基本支出70.42万元,占53.26%;项目支出61.81万元,占46.74%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入132.23万元,与2018年相比,减少3.27万元,减少2.41%,主要是因为严格遵守上级相关规定,厉行节约。财政拨款支出132.23万元,与2018年相比,减少2.69万元,减少1.99%,主要是因为严格遵守上级相关规定,厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出132.23万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出减少2.69万元,减少1.99%,主要是因为严格遵守上级相关规定,厉行节约。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出132.23万元,主要用于以下方面:一般文化体育与传媒(类)支出132.23万元,占100%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为111.68万元,支出决算数为132.23万元,完成年初预算的118.40%,其中:

一般文化体育与传媒(类) 文化(款)图书馆(项)。

年初预算为111.68万元,支出决算为132.23万元,完成年初预算的118.40%,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级政策规定,增加图书馆服务质量与水平,适当提高工作人员的工资福利水平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出70.42万元,其中:人员经费68.86万元,占基本支出的97.78%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费;公用经费1.56万元,占基本支出的2.22%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

三公经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数等于年初预算数的主要原因是严格遵守上级规定,厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数等年初预算数的主要原因是严格遵守上级规定,厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度三公经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

 2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次,主要是严格遵守上级规定,厉行节约。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,单位本级或某二级机构更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,主要是严格遵守上级规定,厉行节约。截止20191231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。(三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明)

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。(无政府性基金收支也需要说明:本单位无政府性基金收支)

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等(按照财政绩效部门要求已公开

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出1.56万元,比年初预算数减少1.12万元,减少41.79%。主要原因是:严格遵守上级相关规定,厉行节约。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元;开支培训费0万元。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元。

(四)国有资产占用情况

截至20191231日,本单位共有车辆0辆,其中,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


第四部分 名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

2、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3三公经费:指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

 

部门决算公开的表格(8张)

2019年决算公开附表.xls


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